اذهب إلى المحتوى

Recommended Posts

بتاريخ:

اخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا محاسبة استخدم البيتش ثري وخبرتي قليلة لاني خريجة جديدة - عندي سؤال ارجو انكم تساعدوني فيه

السؤال : كيف يتم معالجة زبون قام بارجاع بضاعة للشركة ؟ كيف يتم ارجاع الصنف على المخزون كمرتجع من زبون ؟ لانه ليس عندي سوى اضافة مخزون عن طريق الشراء اعطوني الخطوات وجزاكم الله خير

بتاريخ:

When you make an invoice, nad one of your customers return some goods , you can treat it in : 1- Go to taskks, Credit Memo 2- Choose Customer & Invoices Number 3- Set the returned Items 4- Give a serial Number to the Transactions 5- Save & Exit

بتاريخ:

شكرا الكم عالرد بس لحتى الآن لم افهم الفكرة ارجو التوضيح اكثر بطريقة اسهل ممن يفهم بالبرنامج

ارجوكم الموضوع مهم اروني خبراتكم يا عباقرة المحاسبة :)

بتاريخ:

لعمل مرتد المبيعات شرط أساسي أن تكون الفاتورة التي نعمل عليها نرتد المبيعات لم تسد بالكامل بعد. أما خطوات العمل فهي كالتالي : Tasks ----- Credit Memos ------ Customer Id لاختيار العميل الذي قام بالرد ----------- Date تاريخ تسجيل المرتد ------- Credit No. رقم اذن مرتد المبيعات------ Apply to Invoice No. لاختيار الفاتورة التي تم عليها المرتد------ Returned لتسجيل عدد المرتد ------ فيتم حساب القيمة وضريبة المبيعات أيضا أن كانت محسوبة في الفاتورة الأصلية أرجو أن يكون الرد واضحا والصورة المرفقة قد توضح الأمور أكثر مع تحياتي رفيق أحمد مدرب واستشاري معتمد للبرنامج من الشركة المنتجة Sage

post-861-139103689351_thumb.jpg

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...